• 信息索引号:

    11330700002592652B/2014-08004

  • 文件名称:

    金华市人力资源和社会保障局2013年部门决算

  • 发布机构:

    金华市人力社保局

  • 成文日期:

    2014-10-30

  • 公开方式:

    主动公开

  • 金华市人力资源和社会保障局2013年部门决算

    日期:2014-10-30 14:31:36 来源:金华市人力资源和社会保障局 浏览量:​
    分享:
         

    朗读

     

    金华市人力资源和社会保障局

    2013年部门决算

     

    一、金华市人力资源和社会保障局概况

    (一)主要职能

    1.贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章;拟订全市人力资源和社会保障事业改革和发展规划并组织实施;起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作政策,并组织实施和监督检查;负责全市人才人事、劳动保障的统计工作。

    2.综合管理全市人才开发工作。会同有关部门拟订和实施全市人才发展战略、规划和综合性政策;负责指导和协调全市人才选拔、培养、引进项目的组织实施;负责全市博士后和来金工作专家、留学人员的综合管理;拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源有效开发、合理配置。

    3.负责促进创业、就业工作。拟订统筹城乡的创业、就业发展规划和政策;完善公共创业、就业服务体系,建立健全创业扶持和就业援助制度;牵头拟订高校毕业生就业政策,负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作;建立健全全市就业、失业预测预警、监控分析制度,保持就业形势稳定。

    4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,逐步提高基金统筹层次;组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法;管理所属社会保险经办机构,负责社会保险服务体系建设;组织拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,审核全市社会保险基金预决算;组织实施社会保险基金预警分析,拟订应对措施;负责各类补充保险相关内容的审核和备案。

    5.负责全市职业能力建设工作。建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业技能培训制度,负责职业技能鉴定工作;负责技工院校和各类职业培训机构、鉴定机构的管理工作;拟订高技能人才培养和激励政策,会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策;拟订专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作。

    6.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配办法,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策;制定市属事业单位工资总额和工资计划管理政策,负责市属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核;负责企业职工工资的宏观调控工作;指导国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

    7.会同有关部门指导全市事业单位改革和人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,综合管理事业单位人员聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。

    8.负责全市引进国(境)外人才智力工作,拟订全市引进国(境)外人才智力政策;负责全市外国专家及港澳台专家的管理工作;归口管理全市出国(境)培训工作;负责促进国(境)外人才智力交流和合作工作。

    9.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划,按干部管理权限组织实施。负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

    10.负责全市公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理;会同有关部门完善公务员制度,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织实施政府奖励制度;承办市政府人事任免事项;会同有关部门开展公务员绩效考核。

    11.统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;完善劳动关系协调机制;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件;受理人力资源和社会保障信访事项,会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

    12.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策,推动农民工机关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

    13.承办市政府交办的其他事项。

    (二)部门预算单位构成

    从预算单位构成看,金华市人力资源和社会保障局部门预算包括:局本级预算、局属金华市社会保险事业管理局、金华市就业管理服务局、金华市劳动保障监察支队、金华市才人市场管理办公室、金华市人事考试办公室、金华市劳动人事争议仲裁院、金华市人力资源和社会保障信息管理中心、12333电话咨询服务中心、金华市人力资源培训教育中心、金华市职业技能鉴定中心等十一家预算单位。

    二、金华市人力资源和社会保障2013年部门决算情况说明
               
        (一)收入决算总体情况
                    金华市人力资源和社会保障局2013年总收入2397.77万元,其中:公共预算财政拨款2013.77万元,占83.99%;其他收入384万元,占16.01%。

      (二)支出决算总体情况

    市人力社保局2013年总支出2090.64万元。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务467.09万元,社会保障和就业支出1541.17万元,医疗卫生支出34.75万元,住房保障支出47.63万元。

    2.按支出用途分类,包括基本支出1006.13万元,其中:人员经费865.81万元,日常公用支出140.32元;项目支出1084.51元。

    (三)财政拨款支出情况

    2013年部门决算中,财政拨款主要用于以下方面:

    1.一般公共服务-人力资源事务-行政运行(人力资源事务)100.80万元,主要用于行政单位的基本支出。
                    2.一般公共服务-人力资源事务-军队转业干部安置36.15万元,主要用于军队转业干部安置,人员经费,自主择业退役金等方面的支出。

    3.一般公共服务-人力资源事务-公务员招考73.51万元,主要用于公务员招考方面的支出。

    4.一般公共服务-人力资源事务-其他人事事务支出641万元,主要用于大型人才交流活动经费,引进高层次人才,国外人才智力项目引进,全市人才宣传工作经费,企业外出重大人才招聘活动经费等。

    5.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行(人力资源和社会保障管理事务)319.99万元,主要用于社会保障方面支出。

    6. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务27.49万元,主要用于社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

    7.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设(人力资源和社会保障管理事务)258.08万元,主要用于人力资源和社会保障管理部门,专门用于信息化建设,运行维护数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

    8. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出24.55万元,主要用于事业单位涉岗管理。

    9.社会保障和就业支出-行政事业离退休-归口管理的行政单位离退休90.12万元,主要用于归口管理的行政单位离退休经费。

    10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.91万元,主要用于行政事业单位缴纳住房公积金。

    11、高技能人才培训补助、技师政府津贴、技师大师工作室补助、技能竞赛比武359.54万元。

    12.其他支出-其他政府性基金支出-考试考务费安排的支出123.5万元,主要用于考试考务方面的支出。

    (四)2013年“三公”经费决算情况

    1.公务接待费:公务接待费支出24.33万元,比上年下降28.5%。主要用于接待日常工作事务等支出。

    2.公务用车购置及运行费:,公务用车购置及运行费55.6万元,比上年下降6.65%。公务用车运行费支出38万元,比上年下降28.03%.公车购置17.6万元,比上年下降10.05%。

    3、出国费用:出国费用9万元,比上年下降21.73%。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

     

     

    金华市人力资源和社会保障局

    2013年10月24日
               
               
               
               
               

     

     

     

     

     

    2013年“三公”经费决算表

    部门名称:                                     单位:万元

        

    2013年决算数

    比上年决算增减(%

     

    其中:公共财政预算拨款

      

    88.93

    88.93

     

    1.因公出国(境)费

    9

    9

    减少21.73%

    2.公务接待费

    24.33

    24.33

    减少28.5%

    3.公务用车购置及运行费

    55.6

    55.6

    减少6.65%

    其中:公务用车购置费

    17.6

    17.6

    减少10.05%

    公务用车运行费

    38

    38

    减28.03%

     

             金额单位:元
    本年支出年末结转和结余
    合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
    小计人员经费日常公用经费小计其中:基本建设资金支出小计其中:基本建设资金结转和结余
    9101112131415161718
    17,066,405.2710,061,283.018,658,101.881,403,181.137,005,122.26 3,641,368.81639,741.073,001,627.74 
    4,670,900.004,670,900.004,210,900.00460,000.00      
    4,670,900.004,670,900.004,210,900.00460,000.00      
    4,670,900.004,670,900.004,210,900.00460,000.00      
    11,571,705.274,566,583.013,623,401.88943,181.137,005,122.26 3,641,368.81639,741.073,001,627.74 
    9,366,405.272,361,283.011,418,101.88943,181.137,005,122.26 3,641,368.81639,741.073,001,627.74 
    2,361,283.012,361,283.011,418,101.88943,181.13  639,741.07639,741.07  
    1,133,000.00   1,133,000.00     
    329,000.00   329,000.00     
    5,543,122.26   5,543,122.26 3,001,627.74 3,001,627.74 
    2,205,300.002,205,300.002,205,300.00       
    2,205,300.002,205,300.002,205,300.00       
    347,500.00347,500.00347,500.00       
    347,500.00347,500.00347,500.00       
    347,500.00347,500.00347,500.00       
    476,300.00476,300.00476,300.00       
    476,300.00476,300.00476,300.00       
    476,300.00476,300.00476,300.00       

     

    2013年市本级部门收入支出决算总表
    编制单位:金华市人力资源和社会保障局2013年度金额单位:元
    收入支出
    项目行次决算数项目(按经济分类)行次决算数
    栏次 1栏次 3
    一、财政拨款收入120137650.00一、基本支出2610061283.01
           公共预算财政拨款220137650.00      其中:财政拨款2710061283.01
           政府性基金预算拨款3          其中:政府性基金28 
    二、财政专户管理资金4 二、项目支出2910845122.26
    三、事业收入(不含专户管理资金)5       其中:财政拨款307005122.26
    四、事业单位经营收入6         其中:政府性基金31 
    五、其他收入73840000.00三、事业单位经营支出32 
     8  33 
     9  34 
     10  35 
     11  36 
    本年收入合计1223977650.00本年支出合计3720906405.27
    六、上级补助收入13 四、对附属单位补助支出38 
    七、附属单位上缴收入14 五、上缴上级支出39 
    八、用事业基金弥补收入差额15 六、结余分配40 
    九、上年结转和结余16570124.08七、年末结转和结余413641368.81
         基本支出结转和结余17570124.08       基本支出结转和结余42639741.07
          其中:财政拨款结转和结余18570124.08         其中:财政拨款结转和结余43639741.07
        项目支出结转和结余19        项目支出结转和结余443001627.74
          其中:财政拨款结转和结余20          其中:财政拨款结转和结余453001627.74
         经营结余21        经营结余46 
     22  47 
     23  48 
     24  49 
    合计2524547774.08合计5024547774.08